岗位职责:
1、协助咨询公司进行内控体系建设与完善,内外沟通协调,推进内控自检;
2、按照年度工作计划及特别安排,开展各类专项审计;
3、出具审计报告及审计处理建议;
4、跟踪审计处理建议执行;
5、对符合公司制度规定的中高层人员及项目负责人开展离职审计;
6、每季度,根据检查的事项结合公司发展,向董事会提供一份管理建议报告;
7、及时处理员工投诉,沟通协调,并出具投诉调查表,跟踪处理意见执行。
任职要求:
1、协助咨询公司进行内控体系建设与完善,内外沟通协调,推进内控自检;
2、按照年度工作计划及特别安排,开展各类专项审计;
3、出具审计报告及审计处理建议;
4、跟踪审计处理建议执行;
5、对符合公司制度规定的中高层人员及项目负责人开展离职审计;
6、每季度,根据检查的事项结合公司发展,向董事会提供一份管理建议报告;
7、及时处理员工投诉,沟通协调,并出具投诉调查表,跟踪处理意见执行。
任职要求:
职位类别: 其他财务/审计/统计类
举报温馨提示





