岗位职责:
1、 建立和实施内部审计监督评价相关管理制度;
2、 根据内部控制规范要求并结合公司实际,制定年度审计工作计划
3、 对公司各内部机构、职能部门、所属全资和控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
5、 协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,防范廉政风险;
6、 定期或不定期开展专项审计工作,出具专项审计报告;
7、 协助公司、各职能部门及下属单位主要负责人督促落实审计发现的问题和整改工作;
8、 至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执
1、 建立和实施内部审计监督评价相关管理制度;
2、 根据内部控制规范要求并结合公司实际,制定年度审计工作计划
3、 对公司各内部机构、职能部门、所属全资和控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
5、 协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,防范廉政风险;
6、 定期或不定期开展专项审计工作,出具专项审计报告;
7、 协助公司、各职能部门及下属单位主要负责人督促落实审计发现的问题和整改工作;
8、 至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执
职位类别: 审计经理/审计主管/审计专员
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工作地址
- 地址:福建省福州市闽候县青口镇东台村桐洋217号





