工作内容:
1、对公司现行规章制度、授权体系、预算体系、考核办法、完成日程的有效性以及风险控制方面进行审核、监察及评价,提出合理化建议,同时组织推动公司内部相关体系的建设;
2、负责建立并运行公司审计监督体系,建立并完善审计管理制度;
3、制定年度和月度审计监察工作计划,经公司董事长签署意见后报集团审督委批准后执行。
4.负责对公司的经济效益进行内部审计,对审计的问题提出整改意见并监督落实,和进行后续跟踪;
5.资产管理方面的监督检查工作,包括:工程设备、物资管理,固定资产管理,资金管理等方面;
6.负责对公司投融资及资产经营状况的审计,对公司资产、资源的出售、转让和报废等专项监察审计;
7.负责对公司重大合作经营和合作
1、对公司现行规章制度、授权体系、预算体系、考核办法、完成日程的有效性以及风险控制方面进行审核、监察及评价,提出合理化建议,同时组织推动公司内部相关体系的建设;
2、负责建立并运行公司审计监督体系,建立并完善审计管理制度;
3、制定年度和月度审计监察工作计划,经公司董事长签署意见后报集团审督委批准后执行。
4.负责对公司的经济效益进行内部审计,对审计的问题提出整改意见并监督落实,和进行后续跟踪;
5.资产管理方面的监督检查工作,包括:工程设备、物资管理,固定资产管理,资金管理等方面;
6.负责对公司投融资及资产经营状况的审计,对公司资产、资源的出售、转让和报废等专项监察审计;
7.负责对公司重大合作经营和合作
职位类别: 其他财务/审计/统计类
举报温馨提示





