岗位职责:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4.依据公司管理需求,组织实施针对公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
5.依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6.参与公司整体内控管理工
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4.依据公司管理需求,组织实施针对公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
5.依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6.参与公司整体内控管理工
职位类别: 审计经理/审计主管/审计专员
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- 公司规模:100 - 499人
- 公司性质:国有企业
- 所属行业:其它类
- 所在地区:北京
- 联系人:陈
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