1、全面负责公司审计制度、流程的建立、优化,负责制定年度审计计划;
2、组织实施内部财务审计,出具财务审计报告并提出改进建议;
3、对公司内部控制制度及风险管理制度审计,识别内部控制缺陷,评估风险,提出改进意见,并督促执行,出具内控报告;
4、负责公司内部审计的抽查、专项、常规审计工作并根据公司要求,组织主要管理人员离任、员工舞弊及经营效率效果在内的各类专项审计。
2、组织实施内部财务审计,出具财务审计报告并提出改进建议;
3、对公司内部控制制度及风险管理制度审计,识别内部控制缺陷,评估风险,提出改进意见,并督促执行,出具内控报告;
4、负责公司内部审计的抽查、专项、常规审计工作并根据公司要求,组织主要管理人员离任、员工舞弊及经营效率效果在内的各类专项审计。
职位类别: 审计经理/审计主管/审计专员
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