工作职责:1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2.根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;3.认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;4.认真审核外地出差借款,控制借款额度;5.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;6.做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账
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