1、制订并实施公司内控内审工作年度计划;2、独立开展公司各项流程的调研与梳理工作,编制标准流程文档;3、负责公司从财务、审计、风险控制角度参与公司管理问题分析,提出问题解决方案;4、开展财务、业务、流程等内控内审工作,撰写审计报告,提出整改建议;5. 根据内部管理的需要,开展顾问、建议、协调、过程或流程设计和必要的培训工作等;6、与公司各部门及外部审计、监管
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