工作职责:1.根据集团总部年度审计计划及部门负责人安排,对下属分、子公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;2.对下属分、子公司执行公司财务规章制度、内控制度情况进行审计;3.针对各项审计工作的结果,编制审计报告,提交审计建议,并跟进审计整改执行情况;4.完成部门领导安排的其他工作。任职要求:1.
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