工作职责:工作综述:根据部门负责人及其上级的工作安排,从专业技术层面对企业、被审计人员各项经营活动的真实性、合规性、效益性和对企业风险管理、内部控制及治理程序进行监督、审查和评价,提出审计建议和整改要求,并督促改进。1.按审计实施方案开展经营管理审计、定期经理责任审计、离任审计、专项审计或调研、整改督办等营运审计项目。2.编制、复核或修改审计报告初稿,对于未完善事项及时补充审计资料,确保报告能充分表述审计发现的存在问题,与项目小组成员共同形成征求意见稿上报上级人员审核。3.对被审计单位或个人就审计报告征求意见稿的反馈意见,涉及本人工作成果的,应及时进行分析、核实及解释、沟
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