岗位职责:1、协助内审经理健全、完善内部审计制度,依本部门年度工作目标,月度工作计划实施具体的审计项目;2、依审计方案、审计标准、审计流程开展审计项目,确保审计证据充分及可靠,审计事实客观,审计评价公正;3、获取、分析和评价证明性资料,并以此为基础对所检查的系统的充分性和有效性以及活动的工作效率提出有根据的、客观的意见;;4、对所负责的审计业务编制审计报告初稿;5、审计项目结束3个月内,密切跟踪审计建议的落实整改情况,并提交审
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